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Detalhes
| 23/04/2025 | 0007662/2025 | 0000450/2025 | 0007070/2025 | 0007662/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS PROVENIENTES DE RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, DA CONTA CORRENTE N° 705-0 REFERENTE AO MES DE ABRIL 2025. | ITAU UNIBANCO S.A | 60.701.190/1734-67 | R$ 10.000,00 | R$ 8,40 | R$ 8,40 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 23/04/2025 | 0007459/2025 | 0001880/2025 | 0003074/2025 | 0007459/2025 | AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | OPA COMERCIAL LTDA ME | 11.236.757/0001-03 | R$ 2.074,80 | R$ 2.074,80 | R$ 2.074,80 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 23/04/2025 | 0007458/2025 | 0004171/2025 | 0006965/2025 | 0007458/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA A MOTONIVELADORA XCMG1803, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | SERV-PECAS PECAS A. E SERV CARANGOLA LTDA | 07.761.743/0001-23 | R$ 159,00 | R$ 159,00 | R$ 157,09 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 23/04/2025 | 0007457/2025 | 0004131/2025 | 0006964/2025 | 0007457/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA A MOTONIVELADORA CASE 845B, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | SERV-PECAS PECAS A. E SERV CARANGOLA LTDA | 07.761.743/0001-23 | R$ 950,00 | R$ 950,00 | R$ 938,60 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 23/04/2025 | 0007456/2025 | 0004132/2025 | 0006963/2025 | 0007456/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA A MOTONIVELADORA CASE 845B, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | SERV-PECAS PECAS A. E SERV CARANGOLA LTDA | 07.761.743/0001-23 | R$ 2.665,00 | R$ 2.665,00 | R$ 2.633,02 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 23/04/2025 | 0007455/2025 | 0004129/2025 | 0006960/2025 | 0007455/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA A MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | SERV-PECAS PECAS A. E SERV CARANGOLA LTDA | 07.761.743/0001-23 | R$ 344,50 | R$ 344,50 | R$ 340,37 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 23/04/2025 | 0007454/2025 | 0004181/2025 | 0006958/2025 | 0007454/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA A MOTONIVELADORA CASE 845B, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | SERV-PECAS PECAS A. E SERV CARANGOLA LTDA | 07.761.743/0001-23 | R$ 1.895,00 | R$ 1.895,00 | R$ 1.872,26 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 23/04/2025 | 0007453/2025 | 0004128/2025 | 0006956/2025 | 0007453/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO CAMINHAO IVECO DE PLACA RVF7I53, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | SERV-PECAS PECAS A. E SERV CARANGOLA LTDA | 07.761.743/0001-23 | R$ 445,00 | R$ 445,00 | R$ 439,66 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 23/04/2025 | 0007452/2025 | 0004130/2025 | 0006953/2025 | 0007452/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA A MOTONIVELADORA CASE 845B, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | SERV-PECAS PECAS A. E SERV CARANGOLA LTDA | 07.761.743/0001-23 | R$ 1.106,50 | R$ 1.106,50 | R$ 1.093,22 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 23/04/2025 | 0007451/2025 | 0003482/2025 | 0006822/2025 | 0007451/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO VW/GOL DE PLACA RUU2I86, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | SERV-PECAS PECAS A. E SERV CARANGOLA LTDA | 07.761.743/0001-23 | R$ 259,00 | R$ 259,00 | R$ 255,89 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |