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Detalhes
| 21/05/2025 | 0010264/2025 | 0005642/2025 | 0008825/2025 | 0010264/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE MURIAE NO DIA 04/04/2025, COM A FINALDADE DE PARTICIPAR DE IV CONGRESSO REGIONAL. | RAYANA PEREIRA ALBUQUERQUE | ***.529.006-** | | | R$ 46,75 | 15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude) | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIARIAS -PESSOAL CIVIL |
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Detalhes
| 21/05/2025 | 0010263/2025 | 0005639/2025 | 0008823/2025 | 0010263/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE MURIAE NO DIA 04/04/2025, COM A FINALDADE DE PARTICIPAR DE IV CONGRESSO REGIONAL. | CRISTIANE CARLOS DE OLIVEIRA DINIZ | ***.906.566-** | | | R$ 46,75 | 15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude) | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIARIAS -PESSOAL CIVIL |
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Detalhes
| 21/05/2025 | 0010262/2025 | 0005638/2025 | 0008819/2025 | 0010262/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE MURIAE NO DIA 04/04/2025, COM A FINALDADE DE PARTICIPAR DE IV CONGRESSO REGIONAL. | INGRID MENDES MAIA RISCADO | ***.300.286-** | | | R$ 46,75 | 15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude) | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIARIAS -PESSOAL CIVIL |
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Detalhes
| 21/05/2025 | 0010261/2025 | 0005621/2025 | 0008753/2025 | 0010261/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL PARA A CIDADE DE RIO DE JANEIRO NO DIA 07/05/2025. | BRUNO DE MIRANDA VIEIRA | ***.761.266-** | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | 15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude) | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
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Detalhes
| 21/05/2025 | 0010260/2025 | 0005579/2025 | 0008683/2025 | 0010260/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA AS CIDADES DE MANHUACU E JUIZ DE FORA NOS DIAS 14,15/05/2025, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTE PARA TFD. | ELIAS LAUREANO DA SILVA | ***.771.746-** | R$ 121,25 | R$ 121,25 | R$ 121,25 | 15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude) | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIARIAS -PESSOAL CIVIL |
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Detalhes
| 21/05/2025 | 0010259/2025 | 0005471/2025 | 0008429/2025 | 0010259/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE MANHUMIRIM NO DIA 09/05/2025, COM A FINALIDADE DE RECEBER MEDICAMENTO. | JULIANO GOMES ABEILICE | ***.805.756-** | R$ 46,75 | R$ 46,75 | R$ 46,75 | 15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude) | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIARIAS -PESSOAL CIVIL |
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Detalhes
| 21/05/2025 | 0010256/2025 | 0005595/2025 | 0008705/2025 | 0010256/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE MURIAE NO DIA 15/05/2025, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTE PARA TFD. | FLAVIO RIBEIRO BENTO | ***.269.926-** | R$ 46,75 | R$ 46,75 | R$ 46,75 | 15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude) | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIARIAS -PESSOAL CIVIL |
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Detalhes
| 21/05/2025 | 0010255/2025 | 0005506/2025 | 0008511/2025 | 0010255/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE MURIAE NO DIA 14/05/2025, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTE PARA TFD. | FLAVIO RIBEIRO BENTO | ***.269.926-** | R$ 46,75 | R$ 46,75 | R$ 46,75 | 15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude) | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIARIAS -PESSOAL CIVIL |
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Detalhes
| 21/05/2025 | 0010254/2025 | 0005486/2025 | 0008451/2025 | 0010254/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE MURIAE NO DIA 13/05/2025, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTE PARA TFD. | FLAVIO RIBEIRO BENTO | ***.269.926-** | R$ 46,75 | R$ 46,75 | R$ 46,75 | 15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude) | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIARIAS -PESSOAL CIVIL |
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Detalhes
| 21/05/2025 | 0010253/2025 | 0005633/2025 | 0008791/2025 | 0010253/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 03/05/2025. | MAURO SERGIO DEOLINDO DA SILVA | ***.825.407-** | R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | 15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude) | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |