Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
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Tipo
Nome
Descrição
Quantidade
Unitário Total
      
MaterialVELA IGNICAO-VELA IGNICAO-4,0000R$ 170,00R$ 680,00
MaterialPROTECAO SISTEMAPROTECAO SISTEMA1,0000R$ 240,00R$ 240,00
Material3-FILTRO COMBUSTIVEL3-FILTRO COMBUSTIVEL1,0000R$ 35,00R$ 35,00
Material2 - FILTRO DE OLEO2 - FILTRO DE OLEO1,0000R$ 110,00R$ 110,00
MaterialOLEO MOTOROLEO MOTOR4,0000R$ 60,00R$ 240,00
MaterialDESENGRAXANTEDESENGRAXANTE1,0000R$ 65,00R$ 65,00
MaterialPROTETOR PARA TE 1,0000R$ 40,00R$ 40,00
Material13-LIMPA SISTEMA INJETORLIMPA SISTEMA INJETOR1,0000R$ 80,00R$ 80,00
MaterialADITIVO RADIADORADITIVO RADIADOR1,0000R$ 68,00R$ 68,00
MaterialCONDICIONADOR DE ARCONDICIONADOR DE AR1,0000R$ 100,00R$ 100,00
Material6-LIMPA PARABRISA6-LIMPA PARABRISA1,0000R$ 12,00R$ 12,00
Materialespuma limpezaespuma limpeza1,0000R$ 150,00R$ 150,00
MaterialFLUSH MOTOR MD 27FLUSH MOTOR MD 271,0000R$ 60,00R$ 60,00
MaterialKIT REVISAOKIT REVISAO1,0000R$ 39,00R$ 39,00
MaterialLIMPA A/C LAVANDALIMPA A/C LAVANDA1,0000R$ 60,00R$ 60,00
MaterialLIMPA A/C NEUTROLIMPA A/C NEUTRO1,0000R$ 60,00R$ 60,00
Material15-LIMPA FREIO AERO15-LIMPA FREIO AERO1,0000R$ 70,00R$ 70,00
Material3-FLUIDO FREIO DOT43-FLUIDO FREIO DOT41,0000R$ 70,00R$ 70,00
MaterialHIGIENIZADOR INTERNOHIGIENIZADOR INTERNO1,0000R$ 60,00R$ 60,00
MaterialTBI CORPO BORBOLETA.TBI CORPO BORBOLETA.1,0000R$ 40,00R$ 40,00
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Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
30/07/2025 0014472/2025 Original0213 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDER$ 2.407,00
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Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
08/08/2025 0014472/2025 0016043/2025 OriginalOrcamentario0213 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDER$ 2.378,11
Dados da Dispensa/Inexigibilidade
Dados do Contrato
Dados do Convênio
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