Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANGOLA ( Total R$ 85.170,60 )
 Data: 02/01/2025 ( Total R$ 18.005,78 )
   0000250/2025 Original0218 - ENSINO GERAL2.142 - MANUTENCAO DO FORNECIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHER$ 18.005,78
       Total R$ 18.005,78
Total R$ 18.005,78
 Data: 30/12/2024 ( Total R$ 0,00 )
   0011668/2024 Anulacao0218 - ENSINO GERAL2.143 - MANUTENCAO DO FORNECIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE ESCOLAR-R$ 12.508,12
   0016341/2024 Original0218 - ENSINO GERAL2.142 - MANUTENCAO DO FORNECIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHER$ 12.508,12
       Total R$ 0,00
Total R$ 0,00
 Data: 02/12/2024 ( Total R$ 9.726,70 )
   0015734/2024 Original0218 - ENSINO GERAL2.142 - MANUTENCAO DO FORNECIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHER$ 5.638,42
   0015732/2024 Original0218 - ENSINO GERAL2.143 - MANUTENCAO DO FORNECIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE ESCOLARR$ 4.088,28
       Total R$ 9.726,70
Total R$ 9.726,70
 Data: 08/11/2024 ( Total R$ 17.913,80 )
   0013785/2024 Original0218 - ENSINO GERAL2.143 - MANUTENCAO DO FORNECIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE ESCOLARR$ 9.971,00
   0013784/2024 Original0218 - ENSINO GERAL2.039 - MANUTENCAO DO FORNECIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS.FUND.R$ 7.942,80
       Total R$ 17.913,80
Total R$ 17.913,80
 Data: 19/09/2024 ( Total R$ 21.370,72 )
   0011668/2024 Original0218 - ENSINO GERAL2.143 - MANUTENCAO DO FORNECIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE ESCOLARR$ 21.370,72
       Total R$ 21.370,72
Total R$ 21.370,72
 Data: 23/08/2024 ( Total R$ 18.153,60 )
   0010243/2024 Original0218 - ENSINO GERAL2.039 - MANUTENCAO DO FORNECIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS.FUND.R$ 18.153,60
       Total R$ 18.153,60
Total R$ 18.153,60
       Total R$ 85.170,60
Total R$ 85.170,60
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANGOLA ( Total R$ 67.164,82 )
 Data: 09/01/2025 ( Total R$ 4.088,28 )
   0015732/2024 0000016/2025 Original0218 - ENSINO GERAL2.143 - MANUTENCAO DO FORNECIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE ESCOLARR$ 4.088,28
        Total R$ 4.088,28
Total R$ 4.088,28
 Data: 06/01/2025 ( Total R$ 5.638,42 )
   0015734/2024 0000015/2025 Original0218 - ENSINO GERAL2.142 - MANUTENCAO DO FORNECIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHER$ 5.638,42
        Total R$ 5.638,42
Total R$ 5.638,42
 Data: 30/12/2024 ( Total R$ 0,00 )
   0011668/2024 0019100/2024 Anulacao0218 - ENSINO GERAL2.143 - MANUTENCAO DO FORNECIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE ESCOLAR-R$ 12.508,12
   0016341/2024 0026948/2024 Original0218 - ENSINO GERAL2.142 - MANUTENCAO DO FORNECIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHER$ 12.508,12
        Total R$ 0,00
Total R$ 0,00
 Data: 26/11/2024 ( Total R$ 17.913,80 )
   0013785/2024 0023384/2024 Original0218 - ENSINO GERAL2.143 - MANUTENCAO DO FORNECIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE ESCOLARR$ 9.971,00
   0013784/2024 0023381/2024 Original0218 - ENSINO GERAL2.039 - MANUTENCAO DO FORNECIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS.FUND.R$ 7.942,80
        Total R$ 17.913,80
Total R$ 17.913,80
 Data: 25/09/2024 ( Total R$ 21.370,72 )
   0011668/2024 0019100/2024 Original0218 - ENSINO GERAL2.143 - MANUTENCAO DO FORNECIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE ESCOLARR$ 21.370,72
        Total R$ 21.370,72
Total R$ 21.370,72
 Data: 05/09/2024 ( Total R$ 18.153,60 )
   0010243/2024 0017617/2024 Original0218 - ENSINO GERAL2.039 - MANUTENCAO DO FORNECIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS.FUND.R$ 18.153,60
        Total R$ 18.153,60
Total R$ 18.153,60
        Total R$ 67.164,82
Total R$ 67.164,82
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
  
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DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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