Atualizado em: 27/06/2024

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
14/06/20240012296/20240001389/20240011580/20240012296/2024VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS PROVENIENTES DO RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS PARA A TRIBUTACAO. C/C N° 705-0 REL. AO MES DE JUNHO 2024ITAU UNIBANCO S.A60.701.190/1734-67 R$ 14,64R$ 14,6430000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
13/06/20240012303/20240001388/20240011591/20240012303/2024VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS PROVENIENTES DA EMISSAO DE DOC/TED , ATRAVES DA C/C Nº 62.4073-9 - REL. AO MES DE JUNHO 2024CAIXA ECONOMICA FEDERAL00.360.305/0105-09 R$ 11,00R$ 11,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
13/06/20240012295/20240001389/20240011576/20240012295/2024VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS PROVENIENTES DO RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS PARA A TRIBUTACAO. C/C N° 705-0 REL. AO MES DE JUNHO 2024ITAU UNIBANCO S.A60.701.190/1734-67 R$ 12,81R$ 12,8130000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
13/06/20240012286/20240006945/20240011193/20240012286/2024VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO PARA ENTREGA DE REFEICOES PARA ATENDER A CAMPANHA DE VACINACAO. DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.GABRIELLE PAULA SILVA42.084.199/0001-23R$ 60,00R$ 60,00R$ 60,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
13/06/20240012285/20240006923/20240011192/20240012285/2024VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO PARA ENTREGA DE REFEICOES PARA ATENDER A CAMPANHA DE VACINACAO, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.GABRIELLE PAULA SILVA42.084.199/0001-23R$ 855,00R$ 855,00R$ 855,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
13/06/20240012284/20240007186/20240011238/20240012284/2024VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 14/06/2024 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR REPRESENTADA DA PREFEITURA E PARTICIPAR DE CERIMONIA.LUCIANO LIMA DE SOUZA***.402.357-**R$ 93,50R$ 93,50R$ 93,5030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
13/06/20240012283/20240007192/20240011277/20240012283/2024VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 14/06/2024 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CERIMONIA DE ENTREGA.FLAVIO GOMES DE VASCONCELOS***.969.166-**R$ 93,50R$ 93,50R$ 93,5030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
13/06/20240012282/20240007166/20240011102/20240012282/2024VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 21/06/2024 COM A FINALIDADE DE TRATAMENTO TFD.PALOMA SANTOS SILVA***.025.836-**R$ 49,50R$ 49,50R$ 49,5030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
13/06/20240012281/20240007141/20240011068/20240012281/2024VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA A CIDADE DE JUIZ DE FORA NO DIA 19/06/2024 COM A FINALIDADE DE TRATAMENTO TFD.ROSENI BASTOS DA SILVA***.645.016-**R$ 49,50R$ 49,50R$ 49,5030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
13/06/20240012280/20240007139/20240011061/20240012280/2024VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE MANHUMIRIM NO DIA 03/06/2024 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO.CLAUDIANE ALVES DE ALMEIDA MENDES***.670.946-**R$ 46,75R$ 46,75R$ 46,7530000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
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