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Detalhes
| 14/06/2024 | 0012296/2024 | 0001389/2024 | 0011580/2024 | 0012296/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS PROVENIENTES DO RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS PARA A TRIBUTACAO. C/C N° 705-0 REL. AO MES DE JUNHO 2024 | ITAU UNIBANCO S.A | 60.701.190/1734-67 | | R$ 14,64 | R$ 14,64 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 13/06/2024 | 0012303/2024 | 0001388/2024 | 0011591/2024 | 0012303/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS PROVENIENTES DA EMISSAO DE DOC/TED , ATRAVES DA C/C Nº 62.4073-9 - REL. AO MES DE JUNHO 2024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0105-09 | | R$ 11,00 | R$ 11,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 13/06/2024 | 0012295/2024 | 0001389/2024 | 0011576/2024 | 0012295/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS PROVENIENTES DO RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS PARA A TRIBUTACAO. C/C N° 705-0 REL. AO MES DE JUNHO 2024 | ITAU UNIBANCO S.A | 60.701.190/1734-67 | | R$ 12,81 | R$ 12,81 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 13/06/2024 | 0012286/2024 | 0006945/2024 | 0011193/2024 | 0012286/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO PARA ENTREGA DE REFEICOES PARA ATENDER A CAMPANHA DE VACINACAO. DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | GABRIELLE PAULA SILVA | 42.084.199/0001-23 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 13/06/2024 | 0012285/2024 | 0006923/2024 | 0011192/2024 | 0012285/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO PARA ENTREGA DE REFEICOES PARA ATENDER A CAMPANHA DE VACINACAO, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | GABRIELLE PAULA SILVA | 42.084.199/0001-23 | R$ 855,00 | R$ 855,00 | R$ 855,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 13/06/2024 | 0012284/2024 | 0007186/2024 | 0011238/2024 | 0012284/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 14/06/2024 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR REPRESENTADA DA PREFEITURA E PARTICIPAR DE CERIMONIA. | LUCIANO LIMA DE SOUZA | ***.402.357-** | R$ 93,50 | R$ 93,50 | R$ 93,50 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 13/06/2024 | 0012283/2024 | 0007192/2024 | 0011277/2024 | 0012283/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 14/06/2024 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CERIMONIA DE ENTREGA. | FLAVIO GOMES DE VASCONCELOS | ***.969.166-** | R$ 93,50 | R$ 93,50 | R$ 93,50 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 13/06/2024 | 0012282/2024 | 0007166/2024 | 0011102/2024 | 0012282/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 21/06/2024 COM A FINALIDADE DE TRATAMENTO TFD. | PALOMA SANTOS SILVA | ***.025.836-** | R$ 49,50 | R$ 49,50 | R$ 49,50 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 13/06/2024 | 0012281/2024 | 0007141/2024 | 0011068/2024 | 0012281/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA A CIDADE DE JUIZ DE FORA NO DIA 19/06/2024 COM A FINALIDADE DE TRATAMENTO TFD. | ROSENI BASTOS DA SILVA | ***.645.016-** | R$ 49,50 | R$ 49,50 | R$ 49,50 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 13/06/2024 | 0012280/2024 | 0007139/2024 | 0011061/2024 | 0012280/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE MANHUMIRIM NO DIA 03/06/2024 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO. | CLAUDIANE ALVES DE ALMEIDA MENDES | ***.670.946-** | R$ 46,75 | R$ 46,75 | R$ 46,75 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |