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Detalhes
| 10/10/2025 | 0020923/2025 | 0000454/2025 | 0020019/2025 | 0020923/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS PROVENIENTES DE TRIBUTOS MINUCIPAIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0105-09 | R$ 10.000,00 | R$ 300,09 | R$ 300,09 | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA |
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Detalhes
| 10/10/2025 | 0020915/2025 | 0012221/2025 | 0019772/2025 | 0020915/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLETO PARA EMISSAO DE ART MG20254351925, REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETOS PARA O PROGRAMA MCMV FNHIS SUB50. | CREA-MG | 17.254.509/0001-63 | R$ 103,03 | R$ 103,03 | R$ 103,03 | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA |
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Detalhes
| 10/10/2025 | 0020913/2025 | 0000450/2025 | 0019970/2025 | 0020913/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS PROVENIENTES DE RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO | ITAU UNIBANCO S.A | 60.701.190/1734-67 | R$ 10.000,00 | R$ 13,80 | R$ 13,80 | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA |
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Detalhes
| 10/10/2025 | 0020902/2025 | 0012208/2025 | 0019745/2025 | 0020902/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO PARA O SERVICO DE VISTORIA PARA O PAGAMENTO DA TAXA PARA REALIZAR O PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO VAN/MB SOB O CHASSI 8AC907843TE268767, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | J E J VISTORIAS LTDA | 48.052.512/0001-28 | R$ 127,21 | R$ 127,21 | R$ 127,21 | 15000001001 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao) | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA |
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Detalhes
| 10/10/2025 | 0020901/2025 | 0000076/2025 | 0018765/2025 | 0020901/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA P/COBRIR DESPESAS C/PAGAMENTO ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BASE DO SERVICO ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA "SAMU"-5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 015/2020-PROC LIC Nº 022/2020; CONTRATO Nº 15/2020 PERIODO 29/08/2025 A 28/09/2025 | MARIA DIVINA VANCINI TINTI | ***.919.807-** | R$ 30.000,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.481,94 | 15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude) | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA |
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Detalhes
| 10/10/2025 | 0020900/2025 | 0001283/2025 | 0019575/2025 | 0020900/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO MENSAL, CONFORME CONVENIO TERMO DE AFILIACAO Nº.48955, CODIGO CNM 4764, REL. AO MES DE SETEMBRO/2025 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | 00.703.157/0001-83 | R$ 18.372,00 | R$ 1.583,00 | R$ 1.583,00 | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33704100000 - CONTRIBUICOES |
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Detalhes
| 10/10/2025 | 0020899/2025 | 0010083/2025 | 0018841/2025 | 0020899/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINAD A COBRIR DESPESA C/PAGAMENTO DE RATEIO DOS RECURSOS FINANCEIROS NECESSARIOS A REALIZACAO DAS DESPESAS DE CUSTEIO DO CIMVA, ENGLOBANDO AS DESPESAS DE PESSOA CIVIL, OBRIGACOES PATRONAIS, CONTRIBUICOES, MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS(PESSOA FISICA E JURIDICA, ASSIM COMO DESPESAS DE MANUTENCAO DE ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO CONSORCIO.REF OUTUBRO/2025 | CONSORCIO INTERMUNIC MULTIFINALITARIO DO VALOE DO ACO-CIMVA | 21.466.841/0001-69 | R$ 18.774,00 | R$ 3.754,80 | R$ 3.754,80 | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO |
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Detalhes
| 10/10/2025 | 0020898/2025 | 0004322/2025 | 0018948/2025 | 0020898/2025 | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE VIDEOMONITORAMENTO COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA | WASHINGTON PINHEIRO GONSALVES 92727069634 | 39.404.031/0001-43 | R$ 12.539,00 | R$ 990,00 | R$ 990,00 | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA |
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Detalhes
| 10/10/2025 | 0020897/2025 | 0004322/2025 | 0018946/2025 | 0020897/2025 | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE VIDEOMONITORAMENTO COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA | WASHINGTON PINHEIRO GONSALVES 92727069634 | 39.404.031/0001-43 | R$ 12.539,00 | R$ 2.940,00 | R$ 2.940,00 | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA |
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Detalhes
| 10/10/2025 | 0020896/2025 | 0004322/2025 | 0018947/2025 | 0020896/2025 | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE VIDEOMONITORAMENTO COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA | WASHINGTON PINHEIRO GONSALVES 92727069634 | 39.404.031/0001-43 | R$ 12.539,00 | R$ 1.890,00 | R$ 1.890,00 | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA |